5月17日上午,市审计局检查组来集团开展内部审计工作专项检查。
会上,检查组听取了集团内部审计工作开展情况汇报,检查了内部审计机构设置、组织领导、制度建设、项目计划与组织实施、审计整改及结果运用、档案整理归档等情况。
检查组对集团开展内部审计工作的举措和成效给予了充分肯定,并结合检查情况提出了明确要求。一是高度重视内部审计工作,前移监督关口,充分发挥内部审计离得近、看得清、反应快的特点和“免疫系统”的作用。二是推动内部审计监督全覆盖,及时防范和化解企业运营中的风险。三是突出内部审计工作重点,开展以责任落实为主的经济责任审计,大力推进内部控制风险管理审计,加强资产负债损益审计。四是聚焦内部审计整改和成果运用,把审计整改摆在重要位置,进一步做好内部审计“后半篇文章”。