为做好2022年度金融资产公司审计工作,切实发挥审计“审、帮、促”的作用,7月20日上午,审计督察部组织召开审计进点会。产发集团党委副书记、监事会主席许有恒出席会议并讲话。
会上,审计督察部副经理卓静波宣读了《内部审计通知书》及有关审计工作要求,对此次审计的背景、目标、范围、重点内容作了详细说明;金融资产公司总经理顾健介绍了公司基本情况,并就配合审计组开展好审计工作作了表态发言。
最后,集团党委副书记、监事会主席许有恒对本次审计工作提出具体要求:一是严守纪律,廉洁从审。审计组要认真履行审计职责,扎实开展审计工作,严格执行审计“四严禁”“八不准”制度规定,做到廉洁审计、高效审计。二是端正态度,全力配合。金融资产公司要严格按照审计制度和审计组提出的要求,及时提供真实完整的资料、数据和档案,确保审计组全面准确掌握情况。 三是迅速整改,确保成效。对审计发现的问题、差距和薄弱环节,金融资产公司要严格按照审计组的意见和要求,认真分析问题产生的根源,制定整改方案,明确整改时间,确保在规定的时间内完成整改任务。同时,举一反三,健全相关制度,避免类似事件再次发生。
审计督察部、金融资产公司全体员工参加了会议。