为全面加强集团对各子公司财务监管,进一步提升内部管控水平,近日,集团财务部会同审计督察部联合开展会计基础工作专项检查行动。
检查组以集团下属24家子公司会计基础工作执行情况为重点,采取查阅凭证、档案资料、询问交流等方式,对印章管理、支票管理、网银口令管理、会计档案管理以及货币资金日清月结情况等七个方面逐一进行检查。本次检查,共排查出问题3大项、19个具体问题。
针对检查中发现的问题,财务部、审计督察部第一时间督促相关单位制定整改措施、明确整改时限,扎实做好财务整改“后半篇”文章。下一步,财务部、审计督查部将采取日常监督和重点检查相结合的方式,推动监督关口前移,构建事前、事中、事后全流程监督体系。