今年以来,审计督察部坚决扛起审计整改工作责任,把审计整改落实作为审计工作的重中之重,按照“规范审计、求真务实、督促整改、创新方法”的工作思路,切实做好审计“后半篇文章”,打通审计监督“最后一公里”。
一是建立台账,梳理整改情况。开展审计整改工作“回头看”,对集团2019年以来审计项目发现问题的整改情况进行全面梳理,建立整改工作台账。共梳理审计项目18个,审计问题199个,其中已完成整改审计项目11个,涉及问题90个,完成部分整改项目7个,涉及正在整改问题8个。
二是压实责任,督促整改落实。建立整改“帮扶人”制度,指定专人对被审计单位整改措施和方法步骤给予分组分类指导,提出进一步加强改进整改工作的建议意见,实时掌握问题整改落实情况,避免出现整改不到位,甚至整改“走样”产生新的违规行为的情况。
三是加强联动,建立工作机制。积极推进内部审计与财务、法务、派驻纪检组等部门的协同配合,建立审计信息共享、监督结果共用、整改问责协同推进落实等机制,并将整改情况纳入绩效考核,做到“治已病”与“防未病”并重。