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审计督察部:三措并举开展审计工作
发布日期:2021-10-29 17:36  

为加强内部管理,防范经营风险,根据集团公司年度审计计划安排,审计督察部从今年3月初至9月底,对同创担保公司、国昇担保公司财务收支和业务状况开展全面审计工作。

一是制定审计方案,明确质量要求。审计组在借助同类型企业先进审计经验的基础上,结合《宿迁产业发展集团有限公司关于印发审计结果运用管理办法(试行)的通知》《宿迁产业发展集团有限公司关于印发内部审计问题整改闭环管理实施办法(试行)的通知》,研究制定审计工作方案,对审计目标、审计范围、审计重点、工作要求等方面对审计工作的开展作出详细部署,确保审计实施的规范性。

二是邀请审计专家,强化审计力量。审计组邀请宿迁瑞元会计师事务所审计专家,采取面对面现场指导和业务交流的方式,从审前调查、证据收集等方面,将审计的新思路、新经验、新方法传授给审计人员,为审计工作开展提供强有力的指导,提升审计工作效率。

三是拓展审计深度,确保审计成效。审计组建立长效沟通协调机制,积极推进“边审边改边规范”审计模式,针对审计发现的问题,及时与被审计单位沟通,提出解决问题的合理化意见与建议,督促对方在审计期间立审立改、审改结合,确保审计成效不打折扣。

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